客家委員會

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十五年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0003000000                │              │              │              │                                                    
3   │    │    │    │行政院主管                │     1,458,628│     1,425,783│        32,845│                                                    
    │    │    │    │0003990000                │              │              │              │                                                    
    │23  │    │    │客家委員會及所屬          │     1,458,628│     1,425,783│        32,845│                                                    
    │    │    │    │3803990000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │民政支出                  │       310,191│       310,876│          -685│                                                    
    │    │    │    │3803990100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       137,989│       112,859│        25,130│1.本年度預算數137,989千元,包括人事費80,673千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費52,204千元,設備及投資5,100千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費12千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費80,673千元,較上年度伸算增列調整      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    待遇經費744千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,316千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公室租金等經費24,386千元。                    
    │    │    │    │3803991000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │綜合規劃發展              │       143,666│       151,658│        -7,992│1.本年度預算數143,666千元,包括業務費53,041千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,獎補助費90,625千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)綜合規劃客家政策及法規34,925千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列購藏客家相關圖書資料等經費7,885千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)客家文化資產之規劃與協調19,372千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列辦理客庄文化資源普查等經費3,448千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)推動客家社會經濟發展89,369千元,較上年度增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理客家特色產業輔導中心等經費3,341千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │3803992000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │海外合作交流              │        26,536│        44,359│       -17,823│1.本年度預算數26,536千元,包括業務費18,576千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,獎補助費7,960千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動海外合作交流工作19,536千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理2005客家文化藝術節等經費17,040千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)促進族群關係和諧7,000千元,較上年度減列辦       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理跨族群文化交流、座談與學術研討會等經費78      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    3千元。                                         
    │    │    │    │3803999800                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │第一預備金                │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                              
    │    │    │    │5303990000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │文化支出                  │     1,148,437│     1,114,907│        33,530│                                                    
    │    │    │    │5303993000                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │文化教育推展              │     1,114,166│     1,083,526│        30,640│1.本年度預算數1,114,166千元,包括業務費667,361      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資50,000千元,獎補助費396,805      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)客家學術、文藝發展之推動與輔助135,190千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列辦理推動輔導社區藝文團隊計畫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費29,505千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推展客家語言教育業務60,206千元,較上年度增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理客語推廣相關競賽活動等經費9,405千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務570,072千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列辦理客家影像人才培育訓練等經費81      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    8千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)協助營造客家文化生活環境348,698千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列辦理客家文化生活環境營造及造鎮計畫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費7,452千元。                               
    │    │    │    │5303994000                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │臺灣客家文化中心規劃      │        34,271│        31,381│         2,890│1.本年度預算數34,271千元,包括人事費19,891千元      
    │    │    │    │興建                      │              │              │              │   ,業務費12,630千元,設備及投資1,750千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費19,891千元,較上年度伸算增列調整      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    待遇經費191千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,380千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置辦公設備及其他零星設備等301千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)新增辦理規劃客家生態博物館群網絡經費3,000       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
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